| № | Наименование параметра | Значение |
|---|---|---|
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 18.04.2016 |
| 2. | Дата начала отчётного периода | 01.01.2015 |
| 3. | Дата конца отчётного периода | 31.12.2015 |
| № | Наименование параметра | Значение |
|---|---|---|
| 4. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода): | 392,29 руб. |
| 5. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | 0,00 руб. |
| 6. | Задолженность потребителей (на начало периода): | 355806,84 руб. |
| 7. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 1632847,27 руб. |
| 8. | - за содержание дома | 1108396,31 руб. |
| 9. | - за текущий ремонт | 425170,52 руб. |
| 10. | - за услуги управления | 99280,44 руб. |
| 11. | Получено денежных средств, в т. ч: | 1500130,29 руб. |
| 12. |
- денежных средств от
собственников/нанимателей помещений |
1500130,29 руб. |
| 13. |
- целевых взносов от
собственников/нанимателей помещений |
0,00 руб. |
| 14. | - субсидий | 0,00 руб. |
| 15. |
- денежных средств от использования
общего имущества |
0,00 руб. |
| 16. | - прочие поступления | 0,00 руб. |
| 17. | Всего денежных средств с учетом остатков | 1500130,29 руб. |
| 18. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода): | 768,12 руб. |
| 19. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | 0,00 руб. |
| 20. | Задолженность потребителей (на конец периода): | 485028,12 руб. |
| 21. | Наименование работы | Ремонт кровли |
| 22. |
Годовая фактическая
стоимость работ (услуг) |
--- |
| 21. | Наименование работы | Сантехнические работы |
| 22. |
Годовая фактическая
стоимость работ (услуг) |
--- |
| 21. | Наименование работы | Ремонт перил на лестничной клетки, ремонт двери в подъезд |
| 22. |
Годовая фактическая
стоимость работ (услуг) |
--- |
| 27. | Количество поступивших претензий | 23 |
| 28. | Количество удовлетворенных претензий | 23 |
| 29. |
Количество претензий, в удовлетворении
которых отказано |
0 |
| 30. | Сумма произведенного перерасчета | 48994,93 руб. |
| 31. |
Авансовые платежи потребителю
(на начало периода): |
32339,32 руб. |
| 32. |
Переходящие остатки денежных
средств (на начало периода): |
0,00 руб. |
| 33. |
Задолженность потребителей
(на начало периода): |
1006988,02 руб. |
| 34. |
Авансовые платежи потребителю
(на конец периода): |
38163,43 руб. |
| 35. |
Переходящие остатки денежных
средств (на конец периода): |
0,00 руб. |
| 36. |
Задолженность потребителей
(на конец периода): |
1231879,53 руб. |
| 37. | Вид коммунальной услуги | Отопление |
| 38. | Единица измерения | руб./Гкал |
| 39. | Общий объем потребления | 1313,70 |
| 40. | Начислено потребителям | 1904121,44 руб. |
| 41. | Оплачено потребителями | 1698815,31 руб. |
| 42. | Задолженность потребителей | 205306,13 руб. |
| 43. |
Начислено поставщиком(поставщиками)
коммунального ресурса |
1904121,44 руб. |
| 44. |
Оплачено поставщику(поставщикам)
коммунального ресурса |
1698815,31 руб. |
| 45. |
Задолженность перед
поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
205306,13 руб. |
| 46. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные
поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
| 37. | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
| 38. | Единица измерения | руб./кВт.ч |
| 39. | Общий объем потребления | 30830,00 |
| 40. | Начислено потребителям | 95727,66 руб. |
| 41. | Оплачено потребителями | 98675,21 руб. |
| 42. | Задолженность потребителей | 0,00 руб. |
| 43. |
Начислено поставщиком(поставщиками)
коммунального ресурса |
95727,66 руб. |
| 44. |
Оплачено поставщику(поставщикам)
коммунального ресурса |
98675,21 руб. |
| 45. |
Задолженность перед
поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
| 46. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные
поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
| 37. | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
| 38. | Единица измерения | --- |
| 39. | Общий объем потребления | --- |
| 40. | Начислено потребителям | --- |
| 41. | Оплачено потребителями | --- |
| 42. | Задолженность потребителей | --- |
| 43. |
Начислено поставщиком(поставщиками)
коммунального ресурса |
--- |
| 44. |
Оплачено поставщику(поставщикам)
коммунального ресурса |
--- |
| 45. |
Задолженность перед
поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
--- |
| 46. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные
поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
--- |
| 37. | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
| 38. | Единица измерения | руб/куб.м |
| 39. | Общий объем потребления | 735,00 |
| 40. | Начислено потребителям | 65079,89 руб. |
| 41. | Оплачено потребителями | 54055,23 руб. |
| 42. | Задолженность потребителей | 11024,66 руб. |
| 43. |
Начислено поставщиком(поставщиками)
коммунального ресурса |
65079,89 руб. |
| 44. |
Оплачено поставщику(поставщикам)
коммунального ресурса |
54055,23 руб. |
| 45. |
Задолженность перед
поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
11024,66 руб. |
| 46. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные
поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
| 37. | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
| 38. | Единица измерения | руб/куб.м |
| 39. | Общий объем потребления | 2717732,00 |
| 40. | Начислено потребителям | 600075,12 руб. |
| 41. | Оплачено потребителями | 502844,97 руб. |
| 42. | Задолженность потребителей | 97230,15 руб. |
| 43. |
Начислено поставщиком(поставщиками)
коммунального ресурса |
600075,12 руб. |
| 44. |
Оплачено поставщику(поставщикам)
коммунального ресурса |
502844,97 руб. |
| 45. |
Задолженность перед
поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
97230,15 руб. |
| 46. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные
поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
| 37. | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
| 38. | Единица измерения | руб/куб.м |
| 39. | Общий объем потребления | 2679977,00 |
| 40. | Начислено потребителям | 591738,86 руб. |
| 41. | Оплачено потребителями | 500484,11 руб. |
| 42. | Задолженность потребителей | 91254,75 руб. |
| 43. |
Начислено поставщиком(поставщиками)
коммунального ресурса |
591738,86 руб. |
| 44. |
Оплачено поставщику(поставщикам)
коммунального ресурса |
500484,11 руб. |
| 45. |
Задолженность перед
поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
91254,75 руб. |
| 46. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные
поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
| 47. | Количество поступивших претензий | 23 |
| 48. | Количество удовлетворенных претензий | 23 |
| 49. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
| 50. | Сумма произведенного перерасчета | 48994,93 руб. |
| 51. | Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
| 52. | Направлено исковых заявлений | 0 |
| 53. |
Получено денежных средств по результатам
претензионно-исковой работы |
0,00 руб. |